集团召开董事会审计与风险管理委员会2025年第二次会议
发布时间:
2025-12-26 18:19
来源:
稽核审计部
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12月23日下午,集团董事会审计与风险管理委员会主任傅晓军主持召开审计与风险管理委员会2025年第二次会议,审计与风险管理委员会委员葛威敏、陆长平、李浩挺参加会议,集团党委委员、纪委书记、监察专员艾安水列席会议。

会议听取了2025年度集团内部审计工作情况汇报,各委员对集团审计年度工作给予了充分肯定,并就如何开展好内部审计工作,发挥各自的专业能力及素养,助力集团高质量发展进行了充分讨论。
会议要求,一是要加强内部审计深度的挖掘,将内部审计的定位从合规检查转向风险洞察与价值提升,强化工程建设领域、财务板块的重点监督,二是要强化审计结果运用,坚持标本兼治、源头治理,将具体问题整改与长效机制建设紧密结合,坚决防止问题反弹回潮;三是要切实履行委员会职责,强化委员会对审计计划、重要审计项目、审计整改工作及企业财务信息真实性、完成性、完整性的监督,充分发挥董事会审计与风险管理委员会的专业职能作用。
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