集团召开2021年度审计委员会会议
发布时间:
2022-01-11 00:00
来源:
集团监审部
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近日,集团召开2021年度审计委员会会议,集团党委委员、纪委书记杨宇主持会议,集团总会计师万满珍出席,审计委员会全体成员参加会议。
万满珍指出,2021年内部审计工作取得了一定成绩,内部审计人员要百尺竿头更进一步,不断提高内部审计效能,2022年内部审计工作要按照上级文件精神扎实开展,有序推进,其他部门要充分认识内部审计的重要意义,密切配合内部审计工作,为集团高质量发展奠定扎实的基础。
杨宇强调,审计工作是一项政策性、专业性都很强的工作,审计计划要紧紧围绕上级决策部署、集团重点经营管理工作进行。经济责任审计和重点领域专项审计并重,做好统筹安排。除了聚焦经济责任审计之外,要围绕工程建设资金使用、经营性物业出租、合同招标履约、物资采购等廉政风险较高的领域适时开展专项审计,充分发挥内部审计在规范管理、防范风险、完善治理、提高效益等方面的作用,切实保障国有资产安全完整。内部审计人员要加强学习,不断提升自身业务素质,努力练就能说、会写、善做的履职本领。
会议还传达学习了《南昌市国资委关于深化出资监管企业内部审计监督工作的实施意见》,审议通过了《集团2021年度内部审计工作总结》和《集团2022年度内部审计工作计划》。
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